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为不休提升内部审计人员职业素养和专业胜任能力,充分阐扬内部审计在公司经济决策科学化、内部治理规范化、风险防控常态化中的沉要作用。11月17日,审计治理部牵头财政治理部有关人员参与武汉市审计局和武汉市内部审计协会共同组织的内部审计业务培训暨第五届三次理事会。
培训中,淮阴工学院教授支凤生具体介绍了建设工程审计实务及理论知识,武汉市国税局处长刘永对金税四期和现代化税收风险防控系统建设进行知识分享,培崖废师解说由易到难,由浅入深,现场答疑解惑N浜菏泄┑绻就跷髦プ髁四谏蟮ピ湫途榛セ。
最后,总结赞美2020-2022年我市内部审计工作先进集体和先进工作者,其中集团公司一名同道荣获内部审计先进工作者。本次赞美不仅是对该同道工作的注定,更是对集团公司内部审计工作的鼓励和激励,审计治理部将以此契机为新起点,再接再严,紧跟集团发展战术,全面提升审计工作质量,充分阐扬审计监督职能,使“铸审计利剑,护企业安全”的工作理想落地生花,为集团公司高质量发展贡献力量。
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