为进一步加强工会经费治理,推广审计监督职责,确保集团工会经费的合规性、有效性和安全性,有效阐扬“审、助、促”的作用,凭据年度审计打算要求,近日,集团审计部发展工会经费专项审计。
对峙以点带面,推动审计全覆盖
审计部从集团工会经费审计为起点,将审计触角宽泛触达工会各方面工作,组成立体化的工会审计覆盖网。本次审计沉点对工会经费和会费出入、预决算、财政治理和有关内部节造造度成立及执行情况进行审计,有力推进了工会经费的高效利用。
优化审计方式 强化实地审查
本次审计选取“看、察、听”的方式查阅审核集团工会的财政凭证、财政报表、有关造度文件等基础资料,对2021年-2023年预算执行情况、财政出入情况和资产治理情况进行全面监督查抄。针对审查过程中发现的问题,实时与有关人员沟通并进行领导和定见反馈,有力确保了审计工作的正确性和实效性。
强化成就利用,提升审计监督效力
通过发展工会经费审计,审计部当真梳理和纪录审查中发现的问题,奉行清单式治理,成立问题台账,提出了切实可行的整改定见,为做好审计“后半篇文章”奠定坚实基础,从而使工会更好地服务大局,服务基层、服务职工。
下一步,审计部将持续致力阐扬自身专业优势,服务好集团中心工作,通过以审代训、参加上级巡察、仆从磨炼等方式,积极索求审计工作高质量发展新蹊径,切实提高审计工作质效,为集团公司高质量发展保驾护航。